АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 20.02.2014г. №1041 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
В связи с изменением наименовании Программы и подпрограмм, а так же выделением средств из бюджета округа на основании решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 18.12.2015г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2016 год», перераспределением средств, выделенных из бюджета округа на 2015 год по мероприятиям подпрограмм Программы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 20.02.2014г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов», а именно:
1) в наименовании и далее по всему тексту постановления и программы слова «Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов» заменить словами «Развитие здравоохранения Миасского городского округа на 2014 -2016 годы».
2) в паспорте программы и далее по всему тексту пункт «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
— подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы»;
— подпрограмма-2 «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы»;
— подпрограмма-3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы «;
— подпрограмма-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 — 2016 годы «;
— подпрограмма-5 «Бюджетное субсидирование на приобретение и улучшение жилищных условий врачей-специалистов».
3) в паспорте программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 179 176,616 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. – 8 277,243 тыс. руб.;
2015г. — 134 326,083 тыс. руб.;
2016г. — 36 573,29 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- Финансирование за счет средств местного бюджета (в т.ч. дотация)
Всего: 8 975,926 тыс. руб.;
2014г.- 5 712,426 тыс. руб.
2015г.- 1 291,7 тыс. руб.
2016г.- 1 971,8 тыс. руб.
— Подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год — 2016 годы »
Всего: 5 094,203 тыс. руб. в том числе по годам:
2014г. — 4 706,626 тыс. руб.
2015 г.- 387,577 тыс. руб.;
— Подпрограмма-3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы»
Всего: 1 805,617 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. — 520,8 тыс. руб.
2015г. – 113,017 тыс. руб.
2016г. — 1 171,8 тыс. руб.
— Подпрограмма-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 — 2016 годы»
Всего: 2 076,106 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. — 485,0 тыс. руб.
2015г. — 791,106 тыс. руб.
2016г. — 800,0 тыс. руб.
- Финансирование из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
Всего: 347,7 тыс. руб., том числе по годам:
2015г. — 297,7 тыс. руб.
2016г. — 50,0 тыс. руб.
в том числе:
— Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы »
Всего: 347,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. — 297,7 тыс. руб.
2016г. — 50,0 тыс. руб.
- Иные источники финансирования:
Всего: 166 888,173 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. — 132 336,683 тыс. руб.
2016г. — 34 551,49 тыс. руб. в том числе
— Подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы »
Всего: 91 824,196 тыс. руб. в том числе:
2015г. – 82 006,696 тыс. руб.
2016г. — 9 817,5 тыс. руб.;
— Подпрограмма-2 «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы»
Всего: 65 352,76 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. — 45 240,97 тыс. руб.
2016г. — 20 111,79 тыс. руб.;
— Подпрограмма-3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы»
Всего: 1 319,183 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. — 1 188,983 тыс. руб.
2016г. — 130,2 тыс. руб.;
— Подпрограмма-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 — 2016 годы»
Всего: 1 392,034 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. — 400,034 тыс. руб.
2016г. — 992,0 тыс. руб.
— Подпрограмма-5 «Бюджетное субсидирование на приобретение и улучшение жилищных условий врачей-специалистов».
Всего: 7 000,0 тыс. руб. в том числе:
2015г. — 3 500,0 тыс. руб.
2016г. — 3 500,0 тыс. руб.;
- Финансирование за счет средств областного бюджета
Всего: 2 964,817 тыс. руб.;
2014г.- 2 564,817 тыс. руб.
2015г.- 400,0 тыс. руб.
— Подпрограмма-1 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы »
Всего: 2 964,817 тыс. руб.;
2014г.- 2 564,817 тыс. руб.
2015г.- 400,0 тыс. руб.
4) в паспорте программы пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2016 году» п.6 изложить в следующей редакции: «проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной – 4582 чел. (за 2014-2016г.), п. 7 изложить в следующей редакции: « проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином – 1 267 доз ( за 2014-2016г.)
5) пункт 9 раздела V Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы в 2014 — 2016 годах составляет: 179 176,616 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. — 8 277,243 тыс. руб.;
2015г. — 134 326,083 тыс. руб.;
2016г. — 36 573,29 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств местного бюджета (в т.ч. дотация) — 8 975,926 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014г.- 5 712,426 тыс. руб.
2015г.- 1 291,7 тыс. руб.
2016г.- 1 971,8 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета- 2 964,817 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014г.- 2 564,817 тыс. руб.
2015г.- 400,0 тыс. руб.
за счет иных источников финансирования- 166 888,173 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. — 132 336,683 тыс. руб.
2016г. — 34 551,49 тыс. руб.
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ: 347,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. — 297,7 тыс. руб.
2016г. — 50,0 тыс. руб.
6) таблицу 1 пункта 10 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
№п/п | Наименование Подпрограммы | Источники финансирования | Всего на 2014- 2016 годы | В том числе по годам | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
План | Выделено из бюджета | План | Выделено из бюджета | |||||
1 | «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы» | Местный бюджет (в т.ч. дотация) | 5094,203 | 4706,626 | 387,577 | |||
Бюджет области | 2964,817 |
2564,817
|
400,0 | |||||
Иные источники финансирования | 91824,196 | 82006,696 | 9817,5 | |||||
2 | «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы» | Иные источники финансирования | 65352,76 | 45240,97 | 20111,79 | |||
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
|
347,70 | 297,7 | 50,0 | |||||
3 | «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014-2016 годы»
|
Местный бюджет (в т.ч. дотация)
|
1805,617 | 520,8 | 113,017 | 1 171,8 | ||
Иные источники финансирования | 1319,183 | 1188,983 | 130,2 | |||||
4 | «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 — 2016 годы» | Местный бюджет (в т.ч. дотация)
|
2076,106 | 485,0 | 791,106 | 800,0 | ||
Иные источники финансирования
|
1392,034 | 400,034 | 992,0 | |||||
5 | «Бюджетное субсидирование на приобретение и улучшение жилищных условий врачей-специалистов» | Иные источники финансирования | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | |||
ИТОГО: |
179176,616 | 8277,243 | 133034,383 | 1291,7 |
34601,49 |
1971,8 |
7) в таблице 2 в пункте 14 раздела VII Программы изложить пункты 6,7 в следующей редакции:
№ п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единицы
Измере- ния |
Значение целевых индикативных показателей | ||
2014 год план | 2015 год план | 2016 год план | |||
«Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе
на 2014 — 2016 годы» |
|||||
6. | Проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной | количество
детей (чел.) |
1 293 | 1 289 | 2 000 |
7. | Проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином | число доз | 214 | 253 | 800 |
8) подпункт 1 пункта 16 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции: «1) на улучшение состояния материально-технической базы ЛПУ всего запланировано 99 883,216 тыс. рублей, в том числе:
— на проведение текущих и капитальных ремонтов- 78 596,14 тыс. рублей;
— на приобретение санитарного автотранспорта и оборудования — 21 287,076 тыс. рублей »
9) в паспорте подпрограммы-1 «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» пункт «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 99 883,216 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 г. — 7 271,443 тыс. руб.;
2015г. — 82 794,273 тыс. руб.;
2016г. — 9 817,5 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств местного бюджета (в т.ч. дотация) – 5 094,203 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. — 4 706,626 тыс. руб.
2015 г.- 387,577 тыс. руб;
за счет иных источников финансирования- 91 824,196 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. – 82 006,696 тыс. руб.
2016г. — 9 817,50 тыс. руб.;
за счет средств бюджета области- 2 964,817 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. — 2 564,817 тыс. руб.;
2015г. — 400,0 тыс. руб;
10) пункт 13 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции: «Общий объём финансирования за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) составит 5 094,203 тыс. руб.;
2014г. — 4 706,626 тыс. руб.;
2015г.- 387,577 тыс. руб.
За счет иных источников финансирования составит 91 824,196 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 82 006,696 тыс. руб.
2016г. — 9 817,50 тыс. руб.;
За счет средств бюджета области- 2 964,817 тыс. руб. в том числе по годам:
2014г. — 2 564,817 тыс. руб.
2015г. — 400,0 тыс. руб;»
11) пункт 22 раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит 99 883,216 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) 5 094,203 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования 91 824,196 тыс. рублей, за счет средств бюджета области-
2 964,817 тыс. руб.,
Планируется выполнить нижеследующие мероприятия.
22.1. Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов в сумме 78 596,14 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
— МБУ «Городская больница №1» в сумме 2 885,185 тыс. руб. в том числе 1 745,185 тыс. руб. за счет местного бюджета (в т.ч. дотация), 1 140 тыс. руб., рублей за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (5 объектов) в детской поликлинике, бактериологической лаборатории, гаражных боксах, взрослой поликлинике;
— МБУЗ «Городская больница № 2» в сумме 19 982,575 тыс. руб. в том числе 2 506,4 тыс. руб.- за счет областного бюджета, 17 476,175 тыс. руб.- за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (6 объектов) в стационарном корпусе, родильном доме, межрайонной онкологической поликлинике, в офисах врача общей практики пос. Первомайский и ФАП пос. Хребет, городской поликлинике;
— МБУЗ «Городская больница № 3» в сумме 11 779,185 тыс. руб. в том числе 768,742 тыс. рублей за счет местного бюджета (в т.ч. дотация); 11 010,443 тыс. рублей за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (4 объекта) в стационарном корпусе, взрослой поликлинике, в филиале поликлиники в п. Тургояк.
— МБУЗ «Городская больница № 4» в сумме 39 400,000 тыс. руб. за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (6 объектов) в стационарном корпусе, клинико-диагностическом центре, взрослой поликлинике, детской поликлинике, хозяйственном и инфекционном корпусе , пищеблоке;
— МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в сумме 1 700,0 тыс. руб. за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) на центральной подстанции;
— МБУ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 1 800,0 тыс. руб. за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) во взрослой поликлинике.
— МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» в сумме 1 049,195 тыс. руб. в том числе 58,417 тыс. рублей за счет областного бюджета; 990,778 тыс. рублей за счет иных источников финансирования — планируется выполнить ремонтные работы (2 объекта) в основном здании и пристрое.
Сумма планируемых затрат в учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в установленном порядке.
22.2. Приобретение санитарного автотранспорта и оборудования в сумме 21 287,076 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
— приобретение 3-х легковых автомобилей в сумме 2100,0 тыс. руб. в том числе — для МКУ «Управление здравоохранения» (1 ед.) ,МБУЗ «Городская больница №3» (1 ед.) и МБУ «Городская больница №1» (1 ед.) из расчета стоимости одного автомобиля в сумме 700 тыс. руб.;
— МБУЗ «Городская больница №2» в сумме 11 838,3 тыс. руб. — планируется приобретение оборудования, в том числе:
— приобретение технологического оборудования для патологоанатомического отделения на общую сумму 8 200,900 тыс. руб., в том числе:
— микротом (4 ед.) в сумме 2880,0 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 720 тыс. руб);
— гистостейнер (1 ед.) в сумме 1400 тыс. руб.;
— секционный набор инструментов (1 ед.) в сумме 28,7 тыс. руб.;
— водяная баня (1 ед.) в сумме 49, 2 тыс. руб.;
— автоматы для проводки тканей (3 ед.) в сумме 2925 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 975 тыс. руб.);
— дистиллятор (1 ед.) в сумме 30,0 тыс. руб.;
— нагреватель для парафина (1 ед.) в сумме 67,0 тыс. руб.;
— холодильник с раздельной морозильной камерой (1 ед.) в сумме 16,0 тыс. руб.;
— станция заливки в парафин (1 ед.) в сумме 640,0 тыс. руб.
— аппарат «Синоптофор»( 1ед.) в сумме 165,000 тыс. руб.;,
а так же
— приобретение вакуумной системы (1 ед.) в сумме 648,20 тыс. руб.;
— приобретение стоматологической установки для амб. с. Сыростан (1 ед.) в сумме 186,7 тыс. руб.;
— приобретение ламинарного шкафа для КДЛ (1 ед.) в сумме 202,5 тыс.руб.; — приобретение наркозно- дыхательного аппарата (2 ед.) в сумме 2500,000 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 1250 тыс. руб.);
— приобретение оборудования и комплектующих для системы газоснабжения для ФАП в п. Верхний Атлян в сумме 100,0 тыс. руб.;
— МБУЗ «Городская больница № 3» в сумме 2 480,776 тыс. руб.- приобретение станции газификации жидкого кислорода;
— МБУЗ «Городская больница №4» в сумме 120,0 тыс. руб. — планируется приобретение оборудования, в том числе:
— аппарат рентгеновский дентальный « O-RX» настенный малодозный (1 ед.) в сумме 120,0 тыс. руб.;
— МБУ «Стоматологическая поликлиника» в сумме 4 200,0 тыс. руб. – планируется приобретение оборудования, в том числе:
— 9 стоматологических установок (из расчета 1 установка * 300 тыс. руб.) в сумме 2 700,0 тыс. руб.,
— ортопантомограф ( 1 ед.) в сумме 1 500,0 тыс. руб.
— МБЛПУ «Врачебно- физкультурный диспансер» в сумме 548,0 тыс. руб. — планируется приобретение оборудования, в том числе:
— беговая дорожка (1 ед.) в сумме 40 тыс. руб.;
— ванна для ПДМ (1 ед.) в сумме 360тыс. руб.;
— велотренажер механический (2 ед.) в сумме 8 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 4 тыс. руб.);
— спирометр (1 ед.) в сумме 9,5 тыс. руб .;
— компьютер (2 ед.) в сумме 50 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 25 тыс. руб.);
— принтер (1 ед.) в сумме 8 тыс. руб.;
— силовой комплекс «Атеми» (2 ед.) в сумме 28 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 14 тыс. руб.);
— физиотерапевтический аппарат «Искра-1» (Дарсонвализация) (1 ед.) в сумме 30 тыс. руб.;
— велоэлипсоид (1 ед.) в сумме 14,5 тыс. руб.»
12) приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы » изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
13) в паспорте подпрограммы-3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Миасского городского округа на 2014 — 2016 годы» (далее по тексту подпрограммы) пункт «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 3 124,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. — 520,8 тыс. руб.
2015г. – 1 302,0 тыс. руб.
2016г. – 1 302,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств местного бюджета (в т.ч. дотация) – 1 805,617тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. — 520,8 тыс. руб.
2015г.- 113,017 тыс. руб.
2016 г.- 1 171,8 тыс. руб.;
за счет иных источников финансирования- 1 319,183 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. — 1 188,983 тыс. руб.
2016г. — 130,2 тыс. руб.;
14) пункт 20 раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции: « Выплата единовременно пособия выпускника медицинских высших учебных заведений, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Миасского городского округа, на 2014-2016 годы составит 3 124,8 тыс.руб. ( из расчета 24 чел. ( за 2014-2016г.) *100 тыс. руб.*1,302). Всего планируется привлечь в округ 24 врачей-молодых специалистов».
15) в паспорте подпрограммы-4 «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 — 2016 годы» (далее по тексту подпрограммы) пункт «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 3 468,14 тыс.руб. в том числе по годам:
2014 г.- 485,0 тыс. руб.;
2015г. — 1 191,14 тыс. руб.;
2016г. — 1 792,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет местного бюджета (в т.ч. дотация)- 2 076,106 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. — 485,0 тыс. руб.
2015г.- 791,106 тыс. руб.
2016г.- 800 тыс. руб.
за счет иных источников финансирования- 1 392,034 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. — 400,034 тыс. руб.;
2016г.- 992,0 тыс. руб.»
16) в паспорте подпрограммы пункт «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году» изложить в следующей редакции: «- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной (4 582 человека за 2014-2016 г.г.)
— проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином (1 267 доз за 2014-2016 г.г.).
17) пункт 8 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 3 468,14 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. – 485,0 тыс. руб.;
2015г. — 1 191,14 тыс. руб.;
2016г. — 1 792,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) -2 076,106 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. — 485,0 тыс. руб.
2015г.- 791,106 тыс. руб.
2016г.- 800,0 тыс.руб.
за счет иных источников финансирования- 1 392,034 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. — 400,034 тыс. руб.;
2016г.- 992,0 тыс. руб.»
18) таблицу 1 пункта 9 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ п/п | мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого за 2014-2016г.г. | |||
всего | В т.ч. за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) | всего | В т.ч.за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) | всего | В т.ч. Включено в бюджет | ||||
1 | «Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014- 2016 годы» | бюджет округа, иные источники финансирования | 485,0 | 485,0 | 1 191,14 | 791,106 | 1 792,0 | 800,0 | 3 468,14 |
В том числе по ЛПУ: | |||||||||
1.1 | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащ-ся 2 и 5 классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста | МБУ«ГБ №1» | 61,354 | 61,354 | 68,88 | 60,566 | 256,0 | 0 | 386,234 |
МБУЗ«ГБ №2» | 196,0 | 196,00 | 405,894 | 405,894 | 512,0 | 325,0 | 1113,894 | ||
МБУЗ«ГБ №3» | 26,399 | 26,399 | 63,0 | 44,68 | 128,0 | 78,0 | 217,399 | ||
МБУЗ«ГБ №4» | 92,0 | 92,00 | 141,96 | 126,201 | 384,0 | 247,0 | 617,96 | ||
ИТОГО: | 375,753 | 375,753 | 679,734 | 637,341 | 1 280,0 | 650,0 | 2335,487 | ||
1.2 | Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща | МБУЗ «ГБ №2» | 109,247 | 109,247 | 511,406 | 153,765 | 512,0 | 150,0 | 1132,653 |
19) пункт 10 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции: « в период с 2014 по 2016 годы для проведения экстренной иммуноглобулино-профилактики детям планируется закупить 1267 доз иммуноглобулина, для проведения ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов и детей дошкольного возраста- 4582 дозы вакцины»,
таблицу 2 пункта 10 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ п/п | мероприятия подпрограммы | ЛПУ | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого за 2014-2016г.г. |
1 | Приобретение противоклещевых иммунобиологических препаратов | ГБ №№ 1-4 | 1507 | 1542 | 2800 | 5849 |
В том числе по ЛПУ: | ||||||
1.1. | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста | МБУ«ГБ №1» | 250 | 164 | 400 | 814 |
МБУЗ«ГБ №2» | 919 | 667 | 800 | 2386 | ||
МБУЗ«ГБ №3» | 22 | 120 | 200 | 342 | ||
МБУЗ«ГБ №4» | 102 | 338 | 600 | 1040 | ||
ИТОГО: | 1293 | 1289 | 2000 | 4 582 | ||
1.2. | Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща | МБУЗ«ГБ №2» | 214 | 253 | 800 | 1 267 |
20) таблицу 3 пункта 15 раздела VII подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единицы
Измере- ния |
Значение целевых индикативных показателей | |||
2014 год план | 2015 год план | 2016 год план | Итого за 2014-2016г.г. | |||
«Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе
на 2014 — 2016 годы» |
||||||
6. | Проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной | количество
детей (чел.) |
1 293 | 1 289 | 2 000 | 4 582 |
7. | Проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином | число доз | 214 | 253 | 800 | 1 267 |
21) пункт 17 раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции: « Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит 3 468,1 тыс. руб., в том числе:
1) приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста – 2 335,487 тыс. руб. в том числе по учреждениям:
— МБУ «Городская больница №1» 386,234 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 474,49 руб.* количество доз 814);
— МБУЗ «Городская больница №2» 1113,894 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 466,85 руб. * количество доз 2386);
— МБУЗ «Городская больница №3» 217,399 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 635,67 руб.* количество доз 342);
— МБУЗ «Городская больница № 4» 617,96 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 594,19 руб.* количество доз 1040);
2) приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики заболеваний для детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща — 1132,653 тыс. руб., в том числе по учреждениям:
— МБУЗ «Городская больница №2» 1132,653 тыс. руб. (стоимость 1 дозы иммуноглобулина 893,96 руб.* количество доз 1267)».
- Начальнику отдела референтуры Главы администрации МГО Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте «миасс.рф»
- Заместителю Главы Администрации (руководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Дерхо Н.Е.
Глава Миасского городского округа Г.А.Васьков
Приложение
к Постановлению
«О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского огруга
от 20.02.2014г. № 1041«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие здравоохранения Миасского
городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
от 21.01.2016 г. № 248
1 . Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов | ||||||||||||||
Наименование учреждения | Наименование объекта | Наименование работ | Объем финансирования всего тыс. руб., в т.ч. | |||||||||||
ВСЕГО | 2014 год всего в том числе | в том числе | 2015 год всего в том числе | в том числе | 2016 год иные источники финансирования | |||||||||
за счет местного бюджета (в т.ч.дотация) | за счет областного бюджета | за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ | за счет иных источников финансирования | за счет местного бюджета (в т.ч.дотация) | за счет областного бюджета | за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ | за счет иных источников финансирования | |||||||
МБУ «Городская больница №1 им. Г.К. Маврицкого» | Гараж | Ремонт гаражных боксов
|
600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||||
Детская поликлиника | Демонтаж кирпичной трубы бывшей котельной с последующим восстановлением части кровли здания детской поликлиники
|
500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
БАК-лаборатория | Ремонт системы вентиляции | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
Поликлиника | Ремонт внутренних систем отопления, ГВС, ХВС | 313,384 | 313,384 | 313,384 | 0,0 | |||||||||
Взрослая поликлиника | Уст-во цент-го входа здания | 194,783 | 194,783 | 194,783 | 0,0 | |||||||||
Замена оконных блоков
|
1 237,018 | 1 237,018 | 1 237,018 | 0,0 | ||||||||||
Итого по ГБ№ 1 | 2 885,185 | 1 745,185 | 1 745,185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 | 0,0 | ||
МБУЗ «Городская больница №2» | Офис врача общей практики п. Первомайский | Ремонт фасада и благоустройство территории | 1 926,364 | 1 926,364 | 1 926,364 | |||||||||
Офис врача общей практики п. Хребет | Ремонт фасада и благоустройство территор
ии
|
369,803 | 369,803 | 369,803 | ||||||||||
Ввод сетей отопления и ХВС | 236,398 | 236,398 | 236,398 | |||||||||||
Межрайонная онкологическая полик-ка | Ремонт системы отопления | 282,0 | 282,0 | 282,0 | ||||||||||
Родильный дом | Благоустройство территории
|
3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||||
Перекладка теплотрассы к роддому | 588,9 | 588,9 | 588,9 | 0,0 | ||||||||||
Увел-ние мощности энергоприни-их устр-в путем тех-го присоединения к электросетям |
1 917,5 |
1 917,5 | 1 917,5 | 0,0 | ||||||||||
Отдел-ие гинек-гии |
Ремонт отделения | 1 308,3 | 1 308,3 | 1 308,3 | ||||||||||
Стационарный корпус | Ремонт трубопровода ХВС от тепловой насосной №3 к патологоанатомическому корпусу
|
491,71 | 491,71 | 491,71 | ||||||||||
Замена лифта |
6 900,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 2 300,0 | ||||||||||
Ремонт приточной вентиляции
|
959,2 | 959,2 | 959,2 | |||||||||||
Установка видеонаблюдения
|
105,0 | 105,0 | 105,0 | |||||||||||
Установка узла учета ХВС |
140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||||||
Ремонт системы отопления блока А |
207,4 | 207,4 | 207,4 | |||||||||||
Замена запорной арматуры в городской поликлинике и стационаре |
120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
Установка кранов сброса в радиаторах | 560,0 | 560,0 | 560,0 | |||||||||||
Замена разбитых стеклопакетов на лестничных клетках и переходах
|
540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||
Городская поликлиника | Установка видеонаблюдения
|
210,0 | 210,0 | 210,0 | ||||||||||
Замена стояков
|
120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
Итого по ГБ № 2 | 19 982,575 | 2 506,4 | 0,0 | 2 506,4 | 0,0 | 0,0 | 15 176,175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 176,175 | 2 300,0 | ||
МБУЗ «Городская больница №3»
|
Взрослая поликлиника | Ремонт пол-и
|
1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
Капитальный ремонт кровли
|
2 998,520 | 2 998,52 | 2 998,52 | |||||||||||
Стационарный корпус | Замена лифта
|
6 900,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 2 300,0 | |||||||||
Отделение лучевой диагностики | Перепланировка помещений с установкой рентгеновского диагностического комплекса на 3 рабочих места | 480,665 | 480,665 | 480,665 | 0,0 | |||||||||
Филиал пол-ки в п. Тургояк
|
Ремонт поликлиники и установка евроокон | 400,0 | 400,0 | 288,077 | 111,923 | |||||||||
Итого по ГБ № 3 | 11 779,185 | 480,665 | 480,665 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 998,52 | 288,077 | 0,0 | 0,0 | 8 710,443 | 2 300,0 | ||
МБУЗ «Городская больница №4» | Стационарный корпус | Замена лифта | 4 600,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||
Взрослая полик-ка
|
Ремонт поликлиники
|
8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||
Детская пол-ка | Ремонт пол-ики | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||
Стоматологическая поликлиника | Ремонт поликлиники | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||
Пищеблок | Ремонт пищеблока
|
7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||||
Хирургическое отделение | Ремонт отделения | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
Клинико-диагностический центр | Замена лифта | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||||
Хозяйственный и инфекционный корпус | Замена труб теплотрассы | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
Главный корпус | Капитальный ремонт теплотрассы между стационаром и полик-ой | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
Итого по ГБ № 4 | 39 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 100,0 | 2 300,0 | ||
МКУЗ « ССМП» | Центральная подстанция | Ремонт кровли
|
1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||
Итого по ССМП | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | ||
Стоматологическая пол-ка | Поликлиника | Ремонт кровли
|
600,0 | 600,0 | ||||||||||
Капитальный ремонт стен подвала, ремонт электропроводки и сигнализации
|
600,0 | 600,0 | ||||||||||||
Ремонт ортодонтического кабинета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Ремонт и оборудование туалета для детей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Ремонт пародонтологического кабинета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Итого по СП | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1 200,0 | ||
МБЛПУ » Врачебно-физкультурный диспансер» | Основное здание | Замена оконных блоков | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
Замена двери запасного выхода и ремонт 4 тамбуров запасных выходов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
Рем-т теплового узла и изоляция трубопро-а | 89,195 | 20,215 | 20,215 | 68,98 | 68,98 | |||||||||
Ремонт лечебных кабинетов | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||||||||
Работы по гидро-ии фундам-а и стен
|
120,0 | 38,202 | 38,202 | 81,798 | 81,798 | |||||||||
Ремонт отмос-ов и приямков | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
Пристрой | Ремонт пола и стен на техническом этаже | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
Итого по ВФД | 1 049,195 | 58,417 | 0,0 | 58,417 | 0,0 | 0,0 | 870,778 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,778 | 120,0 | ||
Всего | 78 596,14 | 4 790,667 | 2 225,85 | 2 564,817 | 0,0 | 0,0 | 65 585,473 | 288,077 | 0,0 | 0,0 | 65 297,396 | 8 220,0 |
2.Приобретение санитарного автотранспорта, оборудования и мебели | ||||||||||||||
Наименование учреждения | Наименование марки автомобиля и оборудования | Количество единиц | Объем финансирования всего тыс. руб., в т.ч. | |||||||||||
ВСЕГО | 2014 год | в том числе | 2015 год | в том числе | 2016 год | |||||||||
за счет местного бюджета (в т.ч.дотация) | за счет областного бюджета | за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ
|
за счет иных источников финансирования | за счет местного бюджета (в т.ч.дотация) | за счет областного бюджета | за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЛПУ | за счет иных источников финансирования | |||||||
МБУ» Городская бол-ца №1″ | Легковой автомобиль
|
1 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | 700,0 | ||||||||
МБУЗ» Городская больница №3″ | Легковой автомобиль
|
1 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | 700,0 | ||||||||
МКУ «Управление здравоохранения» | Легковой автомобиль
|
1 | 700,0 | 0,00 | 700,0 | 700,0 | ||||||||
Итого |
3 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | ||||||||||
МБУЗ » Городская больница №2″ | Вакуумная система | 1 | 648,2 | 0,00 | 648,2 | 648,2 | ||||||||
Наркозно- дыхательный аппарат | 2 | 2 500,0 | 0,00 | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||
Стоматологическая установка для амб. с.Сыростан | 1 | 186,7 | 0,00 | 186,7 | 186,7 | |||||||||
Ламинарный шкаф для КДЛ (лицензированиеие) | 1 | 202,5 | 0,00 | 202,5 | 202,5 | |||||||||
Приобретение оборудования для патологоанатомического отделения, всего, в т.ч.
|
15 | 8 200,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,9 | ||
Микротом | 4 | 2 880,0 | 0,00 | 2 880,0 | 2 880,0 | |||||||||
Гистостейнер
|
1 | 1 400,0 | 0,00 | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||
Секционный
набор инструментов |
1 | 28,7 | 0,00 | 28,7 | 28,7 | |||||||||
Водяная баня |
1 | 49,2 | 0,00 | 49,2 | 49,2 | |||||||||
Автоматы для проводки тканей
|
3 | 2 925,0 | 0,00 | 2 925,0 | 2 925,0 | |||||||||
Дистиллятор
|
1 | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
Нагреватель для парафина | 1 | 67,0 | 0,00 | 67,0 | 67,0 | |||||||||
Холодильник с раздельной морозильной камерой | 1 | 16,0 | 0,00 | 16,0 | 16,0 | |||||||||
Станция заливки в парафин
|
1 | 640,0 | 0,00 | 640,0 | 640,0 | |||||||||
Аппарат»Синоптофор»
|
1 | 165,0 | 0,00 | 165,0 | 165,0 | |||||||||
Оборудование и комплектующие для системы газоснабжения в ФАП п. Верхний Атлян
|
1 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 0,5 | |||||||||
Итого ГБ № 2 | 21 | 11 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 838,3 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 11 738,8 |
|
|
МБУЗ» Городская больница № 3″ | Поставка, монтаж и выполнение ПНС станции газификации жидкого кислорода | 1 |
2 480,776 |
2 480,776 2480,7 |
2 480,776 |
|||||||||
МБУЗ» Городская больница № 4″ | Аппарат рентгеновский дентальный «O-RX» настенный малодозный | 1 | 120,0 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
МБУ «Стоматологическая поликлиника» | Стома-ие установки | 9 | 2 700,0 | 0,00 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | |||||||
Ортопантомограф | 1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||
Итого СП: | 10 | 4 200,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | |||||||||
МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» | Беговая дорожка | 1 | 40,0 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | ||||||||
Ванна для ПДМ | 1 | 360,0 | 0,00 | 360,0 | 360,0 | |||||||||
Велотренажер
механический |
2 | 8,0 | 0,00 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
Спирометр | 1 | 9,5 | 0,00 | 9,5 | 9,5 | |||||||||
Компьютер | 2 | 50,00 | 0,00 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
Принтер | 1 | 8,00 | 0,00 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
Силовой комплекс»Атеми» | 2 | 28,0 | 0,00 | 0,0 | 28,0 | |||||||||
Физиотерапевтический аппарат «Искра-1» (Дарсонвализация) | 1 | 30,0 | 0,00 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
Велоэлипсоид | 1 | 14,5 | 0,00 | 0,0 | 14,5 | |||||||||
Итого ВФД | 12 | 548,0 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 50,5 | 97,5 | |
Итого приобретение санитарного автотранспорта, оборудования и мебели | 47 | 21 287,076 | 2 480,776 | 2 480,776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 208,8 | 99,5 | 400,0 | 0,0 | 16 709,3 | 1 597,5 | |
Всего по программе | 99 883,216 | 7 271,443 | 4 706,626 | 2 564,817 | 0,0 | 0,0 | 82 794,273 | 387,577 | 400,0 | 0,0 | 82 006,696 | 9 817,50 |